НОВОСИБИРСК, 1 мая (BigpowerNews) ОАО «ТГК-11» в 1 квартале 2013 года
увеличило чистую прибыль по РСБУ относительно аналогичного показателя прошлого
года на 57,8% до 1,2 млрд руб, следует из опубликованной отчетности ТГК.
Показатель *
|
1 квартал 2013 года
|
1 квартал 2012 года
|
Изменение, %
|
Выручка
|
8 568,6
|
7 589,2
|
12,9
|
Операционные расходы
|
6 918,2
|
6 345,0
|
9,0
|
Прибыль от продаж
|
1 650,4
|
1 244,2
|
32,6
|
Чистая прибыль
|
1 190,9
|
754,6
|
57,8
|
|
На 31 марта 2013 года
|
На 31 декабря 2012 года
|
|
Совокупные активы
|
28 277,7
|
26 835,2
|
5,4
|
Капитал
|
15 199,9
|
14 008,9
|
8,5
|
Займы и кредиты
|
8 492,1
|
8 883,3
|
-4,4
|
Чистый долг**
|
8 435,0
|
8 792,6
|
-4,1
|
* в млн рублей, если не указано иное
** -показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные
кредиты» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их
эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»
|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
Показатель
|
1 квартал 2013 года
|
1 квартал 2012 года
|
Изменение. %
|
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч
|
2 894,4
|
2 980,0
|
-2,9
|
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал
|
6,5
|
6,7
|
-0,2
|
КИУМ, эл. %
|
67,5
|
69,2
|
-2,5
|
КИУМ, тепло. %
|
38,9
|
40,0
|
-2,8
|
Выручка генкомпании за отчетный квартал составила 8 568,6 млн
руб., что на 979,4 млн руб. (12,9%) больше аналогичного периода 2012
года. Большую долю выручки (60,4%) составила выручка от реализации
теплоэнергии – 5 174,1 млн руб. Он увеличилась на 10,3% или
482,1 млн руб., что, по данным ТГК, обусловлено ростом среднего тарифа на
78,57 руб./Гкал (9,8%) до 877,5 руб./Гкал. Выручка от реализации
электроэнергии за январь-март увеличилась на 213,3 млн руб. (10,5%) и
достигла 2 252,0 млн руб., что вызвано ростом средней цены
реализации электроэнергии на свободном рынке на 94,6 руб./МВт ч (14,5%) до
748 руб./МВт ч. Выручка от реализации мощности за первые три месяца
текущего года увеличилась на 250,4 млн руб. (36,9%) до
929,3 млн руб., что обусловлено ростом объёма реализуемой мощности на
265,6 МВт/в мес. (24,3%) до 1 357,8 МВт/в мес. и средней цены
реализации мощности на 20 945,04 тыс. руб./МВт в мес. (10,1%) до
228 128,1 тыс. руб./МВт в мес.
Себестоимость реализованной продукции за отчётный период увеличилась до
6 915,4 млн руб., что на 573,0 млн руб. (9,0%) выше,
чем за аналогичный период 2012 года в основном за счёт роста условно-переменных
затрат на 542,3 млн руб. или 11,4% в связи с увеличением выработки
тепловой энергии, объёма покупной энергии на оптовом рынке и ростом цен на
топливо. Рост расходов на топливо составил 346,4 млн руб. или 9,4%,
из них рост цен на уголь с учётом транспортировки составил 4,9%, на газ –
19,3%, на мазут – 12,1%, и рост затрат на покупную электрическую энергию
составил 38,6 млн руб. (6,8%).
Прибыль от продаж по итогам 1 квартала 2013 года увеличилась в сравнении с
показателем того же периода 2012 года на 406,2 млн руб. (32,6%) до 1
650,4 млн руб.
Сальдо прочих доходов/расходов (с учётом процентов к получению и оплате,
доходов от участия в других организациях) составило -163,6 млн руб.
против -256,5 млн руб. за аналогичный период 2012 года. Основное влияние на
увеличение данного показателя оказали следующие факторы:
увеличение расходов по процентам к уплате на 58,0 млн руб. или
116,1% до 108,0 млн руб. в связи с ростом кредитного портфеля по
инвестиционной деятельности на 3 617,3 млн руб. на конец 1
квартала 2013 года, по сравнению с сопоставимым периодом 2012 года;
снижение прочих расходов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на
155,0 млн руб. или 51,1% до 148,2 млн руб. в основном за счёт снижения на 127
млн руб. или 41,9% расходов по условным обязательствам.
В результате влияния всех вышеперечисленных факторов чистая прибыль ОАО
«ТГК-11» за 1 квартал 2013 года составила 1 190,9 млн руб., что
на 57,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Совокупные активы «ТГК-11» по состоянию на 31 марта 2013 года составляют 28
277,7 млн руб., что на 1 442,5 млн руб. (5,4%) больше совокупных активов
на 31 декабря 2012 года. Данное увеличение вызвано в основном изменением
стоимости оборотных активов (увеличение на 1 346,0 млн руб. (34,1%)).
Увеличение стоимости оборотных активов преимущественно связано с ростом
дебиторской задолженности покупателей за поставленную тепловую энергию на
1 297,7 млн руб. (67,1%). Рост дебиторской задолженности обусловлен
сезонным увеличением объёмов начисления и особенностью оплаты по группе
«Население».
Кредитный портфель «ТГК-11» по состоянию на 31 марта 2013 года составил
8 492,1 млн руб., что на 391,2 млн руб. (4,4%) меньше аналогичного
показателя на 31 декабря 2012 года, что обусловлено снижением кассовых разрывов
в период сезонного поступления выручки. Для целей финансирования инвестиционной
программы привлечено кредитов на сумму 5 412,8 млн руб., что составляет
63,7% от кредитного портфеля на отчётную дату. Долгосрочные кредиты составляют
5 882,6 млн руб., что на 196,6 млн руб. (3,2%) меньше этого показателя на
начало 2013 года, а краткосрочные кредиты составляют 2 609,4 млн руб., что
на 194,6 млн руб. (6,9%) меньше аналогичного показателя на начало года. Таким
образом, соотношение долгосрочной и краткосрочной частей кредитного портфеля
составляет 69,3%/30,7%.
Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 2 461,0 млн руб.,
что на 749,6 млн руб. (43,8%) больше аналогичного показателя на начало года, в
том числе за счёт увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками
и подрядчиками на 381,0 млн руб. (37,0%). Рост кредиторской задолженности
является плановым и обусловлен ростом задолженности за транспортировку
теплоэнергии в зимний период, а также ростом задолженности поставщикам
топлива.
ТГК-11 объединяет энергогенерирующие мощности Омской
и Томской областей. В Омском и Томском филиалах компании пять тепловых
электростанций и три котельные. Установленная мощность ТГК-11 составляет 2 071
МВт электрической и 8 143 Гкал/ч тепловой энергии. Протяжённость тепловых сетей
превышает 800 км. Уставный капитал ОАО «ТГК-11» составляет 5,129 млрд рублей,
100% акций контролирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический
холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в
России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области
экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах
генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия ИНТЕР
РАО ЕЭС направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из
ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её
управлением составляет 33,5 ГВт.