ПРЕСС-РЕЛИЗ: Совет директоров ОАО «МРСК Центра» утвердил скорректированный Бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу на 2014 год
На заседании Совета директоров компании, прошедшего 18 сентября 2014 года в
очно-заочной форме, утвержден скорректированный Бизнес-план Общества, в том
числе Инвестиционная программа, на 2014 г. Корректировка Бизнес-плана Общества
связана с завершением выполнения функций гарантирующего поставщика
электрической энергии на территории Брянской и Смоленской областей, а также
необходимостью исполнения Директивы Правительства Российской Федерации о
сокращении административных и управленческих расходов в 2014 г. не менее чем на
15% от их фактической величины в 2013 г.
Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели
Факт 2013 года
Скорр. план 2014 года
Изменение, %
Выручка (всего), в том числе:
92,9
86,4
-7,0%
Выручка от передачи электроэнергии1
75,2
75,8
0,8%
Выручка от технологического присоединения
0,9
1,4
55,6%
Выручка от перепродажи э/энергии и
мощности1
16,0
8,3
-48,1%
Прочая выручка
0,9
0,9
0,0%
Себестоимость1
78,5
77,7
-1,0%
EBITDA2
11,5
14,2
23,5%
EBITDA margin, %
12,4%
16,4%
4,0 п.п.
Чистая прибыль
0,3
1,9
533,3%
Чистая прибыль margin, %
0,3%
2,2%
1,9 п.п.
Объем передачи э/энергии3, млрд кВтч
55,2
54,4
-1,4%
Потери э/э, %
9,16%
9,18%
0,02 п.п.
[1] Согласно управленческой отчетности (выручка с учетом
внутренних оборотов)
[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль +
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате
проценты к получению + амортизация
[3] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках
скорректированного Бизнес-плана на 2014 год на 0,8% выше факта 2013 года, что
обусловлено ростом среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии
и передачей функции гарантирующего поставщика по указанным выше регионам.
Негативным фактором при пересмотре планового значения полезного отпуска стало
снижение потребления электроэнергии крупными потребителями по итогам 1
полугодия 2014 года. В рамках принятия и исполнения филиалами ОАО «МРСК Центра»
функций гарантирующего поставщика в скорректированном Бизнес-плане на 2014 год
предусмотрено получение выручки от перепродажи электроэнергии и мощности в
размере 8,3 млрд руб., что на 48,1% меньше факта 2013 года. Основной причиной
снижения показателя является «передача» функций гарантирующего поставщика от
филиалов Общества победителям конкурсов, проводимых Минэнерго России. Рост
выручки от технологического присоединения на 55,6% связан с необходимостью
выполнения в 2014 году ряда крупных договоров в Белгородской и Тверской
областях.
Себестоимость на 2014 год планируется на 1,0% ниже показателя 2013 года, но
при этом компания планирует обеспечить снижение административных и
управленческих расходов в 2014 г. на 15% от уровня 2013 г. в соответствии с
Директивой Правительства Российской Федерации.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется
на 23,5% выше фактического значения за 2013 год. Чистая прибыль компании
согласно Бизнес-плану достигнет уровня 1,9 млрд руб., что превышает фактическое
значение 2013 года более чем в 6 раз.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках
скорректированного Бизнес-плана на 2014 год составляет 54,4 млрд кВтч, что на
1,4% ниже факта за 2013 год. Основными причинами снижения полезного отпуска
относительно факта за 2013 год являются последствия прекращения договоров
«последней мили» и снижение фактических объемов потребления электроэнергии по
итогам 1−ого полугодия 2014 года. В 2014 году по ОАО «МРСК Центра» запланирован
незначительный рост потерь в сравнении с фактом 2013 года на 0,02%. Рост
относительной величины потерь связан со снижением отпуска в сеть в 2014 году
вследствие расторжения договоров «последней мили».
Ключевыми факторами, учтенным при корректировке Инвестиционной программы на
период 2014 г., стали факт реализации Инвестиционной программы по итогам 1
полугодия 2014 года, факт проведения в 1 полугодии 2014 года торгово-закупочных
процедур и утверждение проектно-сметной документации на объекты строительства и
реконструкции.
Показатели скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2014
год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
Показатели
Факт 2013 года
Скорр. план 2014 года
Изменение, %
Объем капитальных вложений без НДС
14,4
11,9
-17,4%
Объем финансирования с НДС
17,6
14,3
-18,8%
Ввод основных фондов без НДС
16,0
12,5
-21,9%
Вводимая мощность:
МВА
1 362
1 024
-24,8%
КМ
5 689
4 066
-28,5%
Утвержденный Бизнес-план, включающий Инвестиционную программу, на 2014 год
соответствует требованиям Правительства РФ по снижению расходов, учитывает
интересы как потребителей, так и акционеров и направлен на повышение
надежности, качества и доступности энергоснабжения потребителей при сохранении
прибыльности деятельности.
Также на состоявшемся Совете директоров был утвержден отчет генерального
директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014
года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)»
и утверждены скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых
показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества
на 2014 год.
МОСКВА, 9 октября (BigpowerNews) – На ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае,
строительством которой занимается компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ, входит в
Ростех), состоялась церемония запуска в работу 3-го энергоблока с первой
российской газовой турбиной большой мощности ГТД-110М производства ОДК (также
входит в Ростех).
МОСКВА, 9 октября (BigpowerNews) - Благодаря быстрому распространению
солнечной энергии возобновляемые источники энергии к 2030 году смогут
удовлетворить почти половину мирового спроса на электроэнергию, говорится в
новом ежегодном отчёте МЭА «Возобновляемые источники энергии 2024» («Renewables
2024»).
ФАС РФ разработала новую целевую модель дифференцированных по объемам потребления тарифов на электроэнергию для населения. Тариф первый продолжит быть льготным, будет формироваться исходя из прогноза социально-экономического развития, в пределах нормы потребления в субъекте РФ. Тариф второй будет уже определяться для населения на экономически обоснованном уровне, а третий будет формироваться на уровне экономически обоснованного тарифа для прочих потребителей на низком уровне напряжения. Внедрение концепции планируется завершить в 2026 году. Ее полная реализация, по оценкам ФАС, позволит добиться 20-30% сокращения перекрестного субсидирования – это порядка 60-100 млрд рублей.
Сведения о направлении IT-деятельности:
ОКВЭД 63.11.1 (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).
Предоставление информационных услуг в области электроэнергетики на базе собственной инфраструктуры:
- Доступ к базе данных актуальной специализированной информации, поиск по запросу;
- «Bigpower Daily» - ежедневный информационный обзор электроэнергетики РФ;
- «Энергетика России: Итоги недели» - еженедельный обзор электроэнергетики РФ.
Самые актуальные новости энергетики России в профессиональном он-лайн издании BigpowerNews.
Обзоры рынка, интервью, свежий взгляд на современные проблемы электроэнергетики – вся эта информация теперь представлена в одном месте!
Электроэнергетика Российской Федерации и Москвы, в частности, рассматривается на страницах нашего специализированного издания.
Текущее состояние и новое в электроэнергетике Вы сможете узнавать в режиме реального времени.